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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-19276
Monto de la Factura
₲ 2.194.122
Nro. de Orden de Pago
34063
Fecha de Orden de Pago
11-10-2011
Fecha Emisión Cheque
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.086.570
IVA
Retención DNCP
₲ 7.819
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
343-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-9094
Monto Contrato
₲ 71.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.304.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.073.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187153
Nombre de la Licitación
Servicio de fotocopia y encuadernaciones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap