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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013750
Nro. de Timbrado
12038246
Monto de la Factura
₲ 11.522.460
Nro. de Orden de Pago
201803341
Fecha de Orden de Pago
05-04-2018
Fecha Emisión Cheque
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.957.650
IVA
₲ 1.047.496
Retención DNCP
₲ 41.062
Retención IVA
₲ 314.249
Retención Renta
₲ 209.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
21/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-128721
Monto Contrato
₲ 109.975.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.975.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.590.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307347
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS CON ENSOBRADO AUTOMATICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande