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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000706
Nro. de Timbrado
11500703
Monto de la Factura
₲ 3.315.000
Nro. de Orden de Pago
15680
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.152.505
IVA
₲ 301.364

Retención DNCP
₲ 11.813
Retención IVA
₲ 90.409
Retención Renta
₲ 60.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
124/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-106165
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286933
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernacion para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf