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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000745
Nro. de Timbrado
11500703
Monto de la Factura
₲ 15.624.000
Nro. de Orden de Pago
23857
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.858.140
IVA
₲ 1.420.364

Retención DNCP
₲ 55.678
Retención IVA
₲ 426.109
Retención Renta
₲ 284.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
124/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-106165
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286933
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernacion para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf