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Datos del Pago
Nro. de Factura
7190000
Nro. de Timbrado
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 7.190.000
Nro. de Orden de Pago
15340
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.837.559
IVA
₲ 653.636
Retención DNCP
₲ 25.623
Retención IVA
₲ 196.091
Retención Renta
₲ 130.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
124/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-106165
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286933
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernacion para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf