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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005403
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16297904
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.691.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            50568
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-09-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.473.588
        
                                    IVA
                            
            ₲ 335.564
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.020
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 100.669
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 100.669
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
        
                                    RUC
                            
            80015463-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/CD/03/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28004-23-227073
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 82.828.484
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 64.283.836
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 60.074.710
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            425221
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de alquiler de fotocopiadoras e impresoras - Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. Plurianual 2023-2024-2025
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        