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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000162
Nro. de Timbrado
17526995
Monto de la Factura
₲ 1.953.000
Nro. de Orden de Pago
55609
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.196
IVA
₲ 177.545

Retención DNCP
₲ 6.818
Retención IVA
₲ 53.264
Retención Renta
₲ 71.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-227073
Monto Contrato
₲ 82.828.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.283.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.074.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425221
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras e impresoras - Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. Plurianual 2023-2024-2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado