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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010407/08/15
Monto de la Factura
₲ 3.128.000
Nro. de Orden de Pago
8636
Fecha de Orden de Pago
01-10-2012
Fecha Emisión Cheque
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.115.488
IVA

Retención DNCP
₲ 12.512
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PBS/CD/05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-47189
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.555.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.356.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226693
Nombre de la Licitación
Pasajes aereos y terrestres add referendum 2012
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado