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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008558
Monto de la Factura
₲ 68.000
Nro. de Orden de Pago
20203738
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.753
IVA
₲ 6.182

Retención DNCP
₲ 247
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
56574
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-181958
Monto Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.444.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.098.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357511
Nombre de la Licitación
Cd_6405 Servicio de Publicación de Exequias, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande