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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001220
Monto de la Factura
₲ 68.000
Nro. de Orden de Pago
20217075
Fecha de Orden de Pago
09-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.898
IVA
₲ 6.182
Retención DNCP
₲ 247
Retención IVA
₲ 1.855
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
56574
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-181958
Monto Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.444.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.098.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357511
Nombre de la Licitación
Cd_6405 Servicio de Publicación de Exequias, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
