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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000110
Nro. de Timbrado
13216518
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
1755
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 327.273

Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182694
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.303.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372103
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE CONACYT 14-INV-046.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas