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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021533
Nro. de Timbrado
15859663
Monto de la Factura
₲ 5.190.600
Nro. de Orden de Pago
3550
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.889.167
IVA
₲ 471.873
Retención DNCP
₲ 18.309
Retención IVA
₲ 141.562
Retención Renta
₲ 141.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180706
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.145.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.017.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359484
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria