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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020105
Nro. de Timbrado
15280499
Monto de la Factura
₲ 531.000
Nro. de Orden de Pago
3070
Fecha de Orden de Pago
24-03-2022
Fecha Emisión Cheque
24-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.069
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.931
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180706
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.145.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.017.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359484
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria