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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0060007165
Nro. de Timbrado
13204791
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
3777
Fecha de Orden de Pago
03-02-2020
Fecha Emisión Cheque
03-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.500
IVA
₲ 174.546
Retención DNCP
₲ 6.772
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 52.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168556
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.731.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.973.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345664
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria