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Datos del Pago

Nro. de Factura
9548/952
Nro. de Timbrado
12057865
Monto de la Factura
₲ 20.277.000
Nro. de Orden de Pago
1344
Fecha de Orden de Pago
08-05-2017
Fecha Emisión Cheque
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.283.058
IVA
₲ 1.843.364

Retención DNCP
₲ 72.260
Retención IVA
₲ 553.010
Retención Renta
₲ 368.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-121125
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.497.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.159.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305916
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gases Especiales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn