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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0019195
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.517.700
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            249
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-05-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-05-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-05-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.501.601
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.099
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
        
                                    RUC
                            
            522881-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            010/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23022-12-49441
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.295.100
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.295.100
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.261.976
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            234332
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            AQUISICION DE UTENSILLOS DE COCINA
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ipta
        