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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000061
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17759903
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 396.717
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            129
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-04-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-04-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 370.086
        
                                    IVA
                            
            ₲ 36.065
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.385
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.820
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 14.426
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ
        
                                    RUC
                            
            4650209-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-24-240407
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 82.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 51.377.734
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 48.166.615
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            426968
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira
        