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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000181
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 16.248.359
Nro. de Orden de Pago
37625
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.304.773
IVA
₲ 1.477.124

Retención DNCP
₲ 57.312
Retención IVA
₲ 443.137
Retención Renta
₲ 443.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
742/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195310
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.999.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.707.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373329
Nombre de la Licitación
Refacción de la Sucursal Fram
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf