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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005523
Monto de la Factura
₲ 3.680.600
Nro. de Orden de Pago
34415
Fecha de Orden de Pago
03-08-2020
Fecha Emisión Cheque
03-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.466.858
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.982
Retención IVA
₲ 100.380
Retención Renta
₲ 100.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-179232
Monto Contrato
₲ 73.266.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.473.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.122.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359682
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO ORACLE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco