- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-001553
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            1293375
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.820.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            12988
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-10-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.730.787
        
                                    IVA
                            
            ₲ 165.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.486
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 49.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 33.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HERNAN ISABELINO BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            909969-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28003-18-156797
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 39.982.999
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.792.041
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            346856
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        