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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1117
Nro. de Timbrado
11108393
Monto de la Factura
₲ 1.596.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.196
IVA
₲ 145.091

Retención DNCP
₲ 5.804
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HELENA DE CORDOUE
RUC
2338194-9
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-107035
Monto Contrato
₲ 22.982.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.084.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.033.483

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288291
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero