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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003581
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
78130
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.651
IVA
₲ 245.455

Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-87328
Monto Contrato
₲ 15.772.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.772.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.999.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267031
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal