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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 4.501.152
Nro. de Orden de Pago
1935
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.239.757
IVA
₲ 409.196

Retención DNCP
₲ 15.877
Retención IVA
₲ 122.759
Retención Renta
₲ 122.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
86/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-178889
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.010.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.711.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362777
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac