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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000386
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 31.202.796
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            207
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-02-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-02-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-02-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.830.625
        
                                    IVA
                            
            ₲ 28.366.178
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 110.061
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 850.985
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 850.985
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 1.560.140
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN
        
                                    RUC
                            
            3522091-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            200/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25005-19-185962
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 156.013.979
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 156.013.979
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 139.011.293
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            367504
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA ESTACION DE RADAR M.R.A.
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        