Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000404
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.789
IVA
₲ 304.545

Retención DNCP
₲ 11.938
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 60.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56806
Monto Contrato
₲ 127.499.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.603.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.388.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242648
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado