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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-000515
Monto de la Factura
₲ 10.017.050
Nro. de Orden de Pago
4204
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.645.751
IVA
₲ 477.002

Retención DNCP
₲ 37.397
Retención IVA
₲ 143.101
Retención Renta
₲ 190.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65096
Monto Contrato
₲ 37.983.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.980.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.539.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232560
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica