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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018134
Monto de la Factura
₲ 11.687.500
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
16-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.645.850
IVA

Retención DNCP
₲ 41.650
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-61538
Monto Contrato
₲ 45.402.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.402.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.240.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas