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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            29019000
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.010.003.942
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            156
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-02-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-02-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-02-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.406.414
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WINNER S. R. L.
        
                                    RUC
                            
            80010090-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            19/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-30165-22-222293
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 29.019.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.406.414
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.406.414
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            420240
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DPTO. DE TRÁNSITO
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Naranjal
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Naranjal
        