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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1797
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 41.700.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1082
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.425.000
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN PORFIRIO INSAURRALDE GOMEZ
        
                                    RUC
                            
            3289585-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            36/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-30096-19-178909
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 124.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 103.350.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 103.350.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            365268
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Informatica
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Cambyretá
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cambyreta
        