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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000524
Nro. de Timbrado
16315362
Monto de la Factura
₲ 171.536.200
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
14-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.423.361
IVA
₲ 15.594.200

Retención DNCP
₲ 605.055
Retención IVA
₲ 4.678.260
Retención Renta
₲ 4.678.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23009-22-224300
Monto Contrato
₲ 195.989.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.816.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.434.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421048
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA DE SERVICIOS EN LA NUBE Y REGISTRO EN LÍNEA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores