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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004914
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13403916
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 517.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            355
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-08-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 515.120
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.880
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BRICIA GRACIELA LEDESMA ALBERT
        
                                    RUC
                            
            584028-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            28/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-18-159946
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 46.989.320
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.747.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.580.988
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339643
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL AD-REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu
        