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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000158
Nro. de Timbrado
13041180
Monto de la Factura
₲ 4.999.079
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.708.768
IVA
₲ 454.462

Retención DNCP
₲ 17.633
Retención IVA
₲ 136.339
Retención Renta
₲ 136.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163560
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.736.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.919.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344075
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu