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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-001992/93
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12251737
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.700.635
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2534
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-08-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.694.451
        
                                    IVA
                            
            ₲ 154.603
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.184
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002756-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            20/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-18-157566
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.159.455
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.159.455
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.140.693
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            342258
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa
        