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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-11639
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 10.468.333
Nro. de Orden de Pago
108841
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.516.666
IVA
₲ 951.667

Retención DNCP
₲ 36.925
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-176866
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.468.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.681.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364567
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora RICOH con Provisión de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal