- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
19371
Monto de la Factura
₲ 8.807.994
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
09-08-2011
Fecha Emisión Cheque
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.807.994
IVA
Retención DNCP
₲ 33.006
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-25244
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.120.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.903.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214711
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier Nacional e Internacional
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel