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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000656
Nro. de Timbrado
11513963
Monto de la Factura
₲ 21.914.550
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 955.787
IVA
₲ 87.239

Retención DNCP
₲ 3.839
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
170/16
Código de Contratación (CC)
CD-22004-16-121039
Monto Contrato
₲ 53.475.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.766.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.633.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira