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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000592
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11498807
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.999.068
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            10031
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-12-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.911.799
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 87.269
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA 
        
                                    RUC
                            
            2206452-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22013-16-127978
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 119.995.340
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 119.995.340
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 119.558.995
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            309613
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Amambay
        