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Datos del Pago

Nro. de Factura
549
Nro. de Timbrado
12415220
Monto de la Factura
₲ 4.624.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.397.340
IVA
₲ 420.364

Retención DNCP
₲ 16.478
Retención IVA
₲ 126.109
Retención Renta
₲ 84.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-142340
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.277.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.870.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324936
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas