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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000171
Nro. de Timbrado
11358641
Monto de la Factura
₲ 6.780.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.447.657
IVA
₲ 616.364

Retención DNCP
₲ 24.161
Retención IVA
₲ 184.909
Retención Renta
₲ 123.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125568
Monto Contrato
₲ 6.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.447.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA UNIDAD DE MEDICINA NUCLEAR DEL IICS UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado