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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Nro. de Timbrado
11323452
Monto de la Factura
₲ 25.495.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.245.282
IVA
₲ 2.317.727
Retención DNCP
₲ 90.855
Retención IVA
₲ 695.318
Retención Renta
₲ 463.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES ENERGÉTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN S.A.
RUC
80020750-5
Número de Contrato
175/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123916
Monto Contrato
₲ 25.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.245.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311494
Nombre de la Licitación
REPARACION DE BANCO DE CAPACITORES PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado
