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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002503
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11640020
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 76.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3612
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-12-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 72.750.109
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.086.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 272.618
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.086.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.390.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LOGICALIS PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80022674-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            591
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-16-128753
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 76.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 76.500.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 72.750.109
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            315973
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE SWITCH DE ACCESO
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        