Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003278
Nro. de Timbrado
11316936
Monto de la Factura
₲ 1.248.300
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
18-07-2016
Fecha Emisión Cheque
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.187.111
IVA
₲ 113.482

Retención DNCP
₲ 4.448
Retención IVA
₲ 34.045
Retención Renta
₲ 22.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
018/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121817
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.413.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.510.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305146
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura