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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006896
Nro. de Timbrado
13067942
Monto de la Factura
₲ 30.367.100
Nro. de Orden de Pago
851
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.603.600
IVA
₲ 2.760.645

Retención DNCP
₲ 107.112
Retención IVA
₲ 828.194
Retención Renta
₲ 828.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
018/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121817
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.413.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.510.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305146
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura