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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0343635
Nro. de Timbrado
15774801
Monto de la Factura
₲ 3.945.000
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.712.425
IVA
₲ 358.636

Retención DNCP
₲ 13.915
Retención IVA
₲ 107.591
Retención Renta
₲ 107.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-216840
Monto Contrato
₲ 3.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.941.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.712.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas