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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0003146
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16909597
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.565.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1143
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-10-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.458.580
        
                                    IVA
                            
            ₲ 142.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.463
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 42.682
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 56.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
        
                                    RUC
                            
            1976058-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            719
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-23-230460
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 80.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 69.579.664
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 64.905.323
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            424530
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD N° 02/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de electrobombas del sistema de agua potable, reciclada, de PCI y de desagüe cloacal"
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
        