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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001302
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16923485
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.820.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            63
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-04-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.762.091
        
                                    IVA
                            
            ₲ 165.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.618
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 49.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80004169-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-23-230468
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 49.300.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.170.866
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 35.786.029
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            426622
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay
        