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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001610
Nro. de Timbrado
16304268
Monto de la Factura
₲ 20.160.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.789.120
IVA
₲ 1.832.727

Retención DNCP
₲ 70.377
Retención IVA
₲ 549.818
Retención Renta
₲ 733.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229124
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.060.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.929.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428611
Nombre de la Licitación
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE CONCEPCION - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción