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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005541
Nro. de Timbrado
16960514
Monto de la Factura
₲ 5.622.955
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.240.594
IVA
₲ 511.178

Retención DNCP
₲ 19.629
Retención IVA
₲ 153.353
Retención Renta
₲ 204.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228724
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.527.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central