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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002770
Nro. de Timbrado
16500393
Monto de la Factura
₲ 1.951.311
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.178
IVA
₲ 174.665

Retención DNCP
₲ 6.987
Retención IVA
₲ 52.400
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235079
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.782.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.521.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro