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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Nro. de Timbrado
13067322
Monto de la Factura
₲ 5.290.000
Nro. de Orden de Pago
1447
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.795
IVA
₲ 480.909
Retención DNCP
₲ 18.659
Retención IVA
₲ 144.273
Retención Renta
₲ 144.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO MAYLIN NOGUERA
RUC
2509163-8
Número de Contrato
007/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170988
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.248.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364074
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica
